根据2017年内部审计工作计划,省卫生计生委派出内审组,对委属部分单位负责人2015年至2016年任期内经济责任履职情况进行内部审计。2017年7月18日,由省卫生计生委刘砚秋副巡视员带队的审计组一行7人进驻我院开展相关审计工作。党委书记、院长柴多主持会议,全体班子成员及各科室主要负责人参会。
院长柴多做《关于2015-2016年度收支及各项经济活动情况汇报》,从2015年-2016年度各项经济活动的管理情况、履职情况及工作成效进行详细汇报,指出我院将高度重视积极配合专家组督导,根据专家指导意见,努力完善我院审计、财务工作。
刘砚秋副巡视员随后发表讲话,表示省卫生计生委针对卫生计生系统开展的内部审计工作,一方面是要对医院的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对医院的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的提高。针对本次审计工作,就医院配合做好内部审计工作提出三点意见:一是统一思想,提高认识;二是突出重点,推进工作;三是加强领导,完善机制。
随后,内部审计工作正式开始,专家组以资料调阅、人员访谈、现场察看等多种形式,摸底医院预算执行和决算情况;财务收支的真实、合法和效益情况;专项资金的管理和使用情况;重要投资项目的建设和管理情况;国有资产购置、管理及保值增值情况等。
截至2017年7月28日,审计工作仍在进行,对于审计组调阅查看的资料医院无条件及时呈送,对于审计过程中发现的疑点或问题,医院相关负责人及时解释、说明,对存在的不足,虚心接受专家组意见和建议,对立即能改的部分争取做到“立行立改”,对于需不断完善的部分,听取专家建议,制定时间节点,尽快整改落实。以此完善医院管理制度,强化医疗改革。